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配件出入流程

1、配件人員根據隨貨同行清單清點配件件數,當廠家送貨清單與實際收貨不符時應按實際收貨數辦理入庫手續,當天到貨的配件必須當天清點,當天架,當天入庫。

2、零散配件需逐一核對數量,整件配件開箱驗收清點,易碎、易損件應當成開箱驗收是否破損。

3、配件管理員根據驗收的送貨清單清點無誤後在送貨單上簽名確認,並且列印貨運回單。

4、配件管理員必須按照貨位規整好配件,並隨時登記相關入庫內容包括購進時間、配件編碼、配件名稱、單位、數量,切實管理好庫存並登記系統入賬。

5、配件計劃員列印入庫單一式三聯,配件部留存,另兩聯交至財務部留存,財務部稽核後,在入庫單上簽字確認。

6、驗收不合格的配件一律擺在不合格品區,及時向廠家索賠跟蹤。

7、配件人員根據維修技師所說的車牌號發料,核對車牌號,對應工單號,根據根據維修工所說的配件在系統中錄入所領用配件的編號,打印出庫單。

8、配件人員根據出庫單揀貨,和維修技師共同核對配件,確認無誤後,在出庫單上簽字確認。

9、配件的出庫在遵循流程操作的前提下必須嚴格按照先錄入系統打印出庫單,根據出庫單發貨,並同時按照“先進先出”的原則,做好配件出庫工作。

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